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月底計提了稅金及附加,應(yīng)該如何結(jié)轉(zhuǎn)? 借:主營業(yè)務(wù)稅金及附加 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅 應(yīng)交稅金-應(yīng)交地方教育附加 應(yīng)交稅金-應(yīng)交教育附加 不平 如何結(jié)轉(zhuǎn)

84785037| 提問時間:2022 10/01 13:37
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小小霞老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,這個計提了,下個月支付了就結(jié)轉(zhuǎn)了呢
2022 10/01 13:40
84785037
2022 10/01 13:43
本月計提了,不結(jié)轉(zhuǎn)資產(chǎn)負(fù)債表不平。
84785037
2022 10/01 13:45
資產(chǎn)負(fù)債表不平 我們是手工賬,結(jié)轉(zhuǎn)到哪個科目呢?
小小霞老師
2022 10/01 13:46
借:本年利潤 貸:營業(yè)稅金及附加——應(yīng)交營業(yè)稅 營業(yè)稅金及附加——應(yīng)交城建稅 營業(yè)稅金及附加——教育費附加
84785037
2022 10/01 13:47
好的 分錄寫反了吧
小小霞老師
2022 10/01 14:10
稅金及附加是費用類科目,你期末結(jié)轉(zhuǎn)是減少本年利潤呀
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