問題已解決
老師好,我們是汽車銷售的45店,有一批呆滯過期的配件退回廠家,但是廠家會在以后的配件款中按70%價值給我們沖抵,這樣的賬務怎么處理,請老師幫我寫出分錄,謝謝
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速問速答那你退回的時候就是借應收賬款貸庫存商品。后面70%抵沖的時候,就是借應付賬款,貸應收賬款,那么還有一部分差額,這一部分差額的話,可以救你對應的費用,這個就要看一下對方是否開票了。
2022 09/30 17:19
84784996
2022 09/30 17:20
對方開的紅字專票沖抵配件款
陳詩晗老師
2022 09/30 17:21
哦,那你就直接是收到紅字發(fā)票的時候,就是借庫存商品負數(shù)貸應付賬款負數(shù)。另外的70%就是借應收賬款貸庫存商品。抵減的時候就是借應付賬款貸應收。
84784996
2022 09/30 17:23
差額的部分入營業(yè)外支出合不合適
陳詩晗老師
2022 09/30 17:24
因為他開了紅字發(fā)票,你肯定是沖減庫存商品的成本。
84784996
2022 09/30 17:26
但是,還有30%的差額,比如我們退100,廠家依返利的形式給70,中間有30的差額入什么科目合適
陳詩晗老師
2022 09/30 17:28
這個就沖進庫存商品啊。
陳詩晗老師
2022 09/30 17:29
就是借庫存商品-100萬。
應收賬款70
貸,應付賬款-30
84784996
2022 09/30 17:29
好的,謝謝,我再思考一下
陳詩晗老師
2022 09/30 17:31
你再看一下吧,不客氣的。
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