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老師,21年3月庫存商品期末余額是7000.到22年8月一直都是7000,進(jìn)貨出貨一直沒有做,現(xiàn)在想調(diào)整庫存,每月進(jìn)出在賬上體現(xiàn),盤點(diǎn)8月辦公用品庫存22346元,怎么做分錄,調(diào)一下呢

84785044| 提問時(shí)間:2022 09/30 13:48
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劉瓊老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好,那是本月購(gòu)多少原材料就出多少原材料嗎?還是實(shí)際這些沒有發(fā)票?還是先到貨沒開票?
2022 09/30 13:56
84785044
2022 09/30 13:59
不一定,當(dāng)月采購(gòu)的辦公用品,當(dāng)月不一定都領(lǐng)用完,之前買的辦公用品有的沒發(fā)票,有庫存,庫存商品一年多都沒做了,賬上現(xiàn)在還是21年的余額
84785044
2022 09/30 14:00
現(xiàn)在實(shí)盤庫存商品辦公用品有22346元
劉瓊老師
2022 09/30 14:02
有點(diǎn)亂,如果不想麻煩,一筆調(diào)整,盤盈沖費(fèi)用。麻煩點(diǎn),會(huì)來票的你就可以暫估,以前買回來就是不開票的,那就只能慢慢消耗
84785044
2022 09/30 14:30
老師,盤盈分錄能寫下嗎
劉瓊老師
2022 09/30 14:42
借;庫存商品等科目, 貸;待處理財(cái)產(chǎn)損益 借;待處理財(cái)產(chǎn)損益, 貸?;管理費(fèi)用
84785044
2022 09/30 15:04
老師,每月計(jì)提的工資,下月發(fā)放結(jié)束,做完分錄,上月計(jì)提的工資要沖銷是嗎?
劉瓊老師
2022 09/30 15:08
不用,計(jì)提有差異就在本月補(bǔ)計(jì)提就好
84785044
2022 09/30 15:09
好的,老師,每月除了工資需要計(jì)提,還有哪些要計(jì)提?
劉瓊老師
2022 09/30 15:16
看前面的賬有沒有計(jì)提,你之前的賬有計(jì)提其他費(fèi)用,有你就要跟著提。比如:工資、房租、水電、
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