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老師,員工交來買社保,怎樣做分錄?

84785008| 提問時間:2022 09/29 18:41
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
您好 借:銀行存款 貸:其他應付款
2022 09/29 18:42
84785008
2022 09/29 18:43
怎樣沖平其他應付款?
84785008
2022 09/29 18:43
怎樣沖平其他應付款?
劉艷紅老師
2022 09/29 18:46
你前面交社保是怎么做的賬了?
84785008
2022 09/29 18:48
借:管理費社保,其他應收(個人部分),貸:銀行
劉艷紅老師
2022 09/29 18:51
你可以這樣做, 借其他應收款--代繳社保費, 貸銀行存款,收到款項, 借銀行存款, 貸其他應收款--代繳社保費
84785008
2022 09/29 18:53
前面不是用了其他應付科目?
84785008
2022 09/29 18:54
做工資已經(jīng)扣掉個人部分
劉艷紅老師
2022 09/29 18:54
這樣做更好點,比用其他應付好。
84785008
2022 09/29 18:56
交社保不用理,直接按照銀行流水做,這個收錢做多一個分錄,對嗎?
劉艷紅老師
2022 09/29 18:56
是的,就是你說的這個意思
84785008
2022 09/29 19:02
老師,這樣做嗎?
84785008
2022 09/29 19:05
其他應收個人部分有783.09元余額在借方,怎樣沖平?應付職工薪酬做平?
劉艷紅老師
2022 09/29 19:05
是的,這樣也可以的,
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