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進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)稅額月末怎么轉(zhuǎn)

84785010| 提問時間:2022 09/29 14:14
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星河老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師,CMA
同學(xué) 你好, 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅(即進(jìn)、銷差額): 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 4、實(shí)際交納時 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸:銀行存款
2022 09/29 14:18
84785010
2022 09/29 14:26
沒有認(rèn)證的就不做分錄是不是
星河老師
2022 09/29 14:32
同學(xué), 一般來說如果當(dāng)月沒有進(jìn)行認(rèn)證的話就是不做賬,到進(jìn)行認(rèn)證抵扣的時候再進(jìn)行做賬?;蛘呖梢詴汗廊胭~。 1.進(jìn)項(xiàng)發(fā)票未認(rèn)證時,做分錄: 借:原材料/庫存商品、應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng);貸:銀行存款/應(yīng)付賬款 2.認(rèn)證通過,抵扣時做分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額);貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)
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