問題已解決

老師好,乙公司給甲公司開票,由于甲公司賬戶上沒有錢,就掛的賬,后期因為乙公司出現(xiàn)問題就把業(yè)務轉(zhuǎn)包給丙公司了,后來甲公司給了乙公司一張承兌,乙公司就把承兌背書給了丙公司,當時會計做賬,是這樣做的,借:應收票據(jù)貸:其他應付款-丙公司借:其他應付款-丙公司貸:應收票據(jù),導致現(xiàn)在乙公司賬上還有甲公司的應收賬款余額,這樣的情況應該怎樣調(diào)賬

84785037| 提問時間:2022 09/29 13:36
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
丙給甲付款的嗎 乙開的發(fā)票還給丙開的嗎
2022 09/29 13:47
84785037
2022 09/29 13:49
乙給甲開票,乙出現(xiàn)問題,就把剩下的業(yè)務和往來全部轉(zhuǎn)給了丙公司,后期由丙公司給甲公司開票
郭老師
2022 09/29 13:50
那剩下的錢給人家退回嘛,不退的話你做營業(yè)外收入。
84785037
2022 09/29 13:52
本來就是甲應該給乙付款,當時甲沒有錢,就掛的賬,為什么要退給甲
郭老師
2022 09/29 14:00
借:其他應付款-丙公司貸:應收票據(jù), 乙做的這個嗎
郭老師
2022 09/29 14:01
他做這個就是代收代付了 當時就應該是丙公司付款借應收票據(jù)貸應收賬款甲 不要做貸其他應付款
84785037
2022 09/29 14:03
乙做的? 借:應收票據(jù)? 貸:其他應付款-丙,借:其他應付款-丙? 貸:應收票據(jù),那應收賬款-甲的余額就還掛在賬面上,實際上是沒有了,給的承兌
84785037
2022 09/29 14:05
嗯嗯,以前的會計已經(jīng)這樣做了,現(xiàn)在要銷賬,乙公司應該怎樣更正分錄
郭老師
2022 09/29 14:05
借:應收票據(jù) 貸:其他應付款-丙 借:其他應付款-丙 貸:應收票據(jù), 這個不對 你修改了 借應收票據(jù),貸應收賬款甲
84785037
2022 09/29 14:11
那把票據(jù)轉(zhuǎn)給丙公司了,那又怎么做
郭老師
2022 09/29 14:12
丙公司給你開發(fā)票嗎?
84785037
2022 09/29 14:12
不開發(fā)票
郭老師
2022 09/29 14:15
借主營業(yè)務成本貸應收票據(jù)
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