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老師好!公司總部帶我們分公司收了一筆貼現(xiàn)銀行承兌匯票,分公司跟公司總部掛內(nèi)部往來應(yīng)該怎么做分錄?

84785000| 提問時(shí)間:2022 09/26 21:40
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,同學(xué)。 借,其他應(yīng)收款 貸,應(yīng)收票據(jù)
2022 09/26 21:41
84785000
2022 09/26 21:46
是公司總部賬戶代我們分公司收的業(yè)主工程款,不是現(xiàn)金,是貼現(xiàn)銀行承兌匯票,現(xiàn)在是要求我們分公司跟其公司總部掛內(nèi)部往來,不知道咋做分錄?麻煩老師指導(dǎo)一下
陳詩晗老師
2022 09/26 21:47
前面的分錄你覺得是什么問題
84785000
2022 09/26 21:48
借方用內(nèi)部往來,貸方應(yīng)收票據(jù)
84785000
2022 09/26 21:52
收到業(yè)主工程款,正常是借銀行存款,貸應(yīng)收賬款
陳詩晗老師
2022 09/26 21:52
內(nèi)部往來一般用于連鎖企業(yè) 你總分公司也用了這個(gè)科目?
84785000
2022 09/26 21:55
是的,我們屬于公司下屬的分公司。收款都是總公司賬戶統(tǒng)一管理。
陳詩晗老師
2022 09/26 21:56
那你前面分錄處理可以的
84785000
2022 09/26 22:02
是要做兩筆分錄?借內(nèi)部往來,貸應(yīng)收賬款,借銀行存款,貸內(nèi)部往來
陳詩晗老師
2022 09/26 22:03
借,內(nèi)部往來 貸,應(yīng)收賬款 借,銀行存款 貸,內(nèi)部往來 總分公司分別處理
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