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老師,作出下列會計(jì)分錄題,需要寫計(jì)算結(jié)果,不用抄題:1、9月2日,康宏公司向紫光公司購進(jìn)甲材料2000千克,每千克100元,已支付100000元,其余款項(xiàng)10月支付。2、9月5日,康宏公司用銀行存款支付購買甲材料的運(yùn)輸費(fèi)6000元。3、9月7日,康宏公司以現(xiàn)金支付購買甲材料的搬運(yùn)費(fèi)2100元。4、9月10日,康宏公司將購買的甲材料驗(yàn)收入庫。5、9月15日,康宏公司將銀行存款200000元預(yù)付給湘財(cái)公司,用于購買乙材料。9月28日,康宏公司收到預(yù)付貨款的材料,并驗(yàn)收入庫。該批材料的實(shí)際買價(jià)為360000元,除沖銷原預(yù)付款外,其余的均以銀行存款支付。另外,以現(xiàn)金支付了1000元的搬運(yùn)費(fèi)。6、10月8日,康宏公司開出現(xiàn)金支票從銀行提取500000元,以備發(fā)工資。

84785034| 提問時(shí)間:2022 09/26 13:23
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
你好 1 借:在途物資??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:應(yīng)付賬款,銀行存款 2 借:在途物資,貸:銀行存款 3 借:在途物資,貸:庫存現(xiàn)金 4 借:原材料,貸:在途物資 5 借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款 借:原材料??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:預(yù)付賬款 借;預(yù)付賬款,貸:銀行存款 借:原材料,貸:庫存現(xiàn)金 6 借:庫存現(xiàn)金,貸:銀行存款
2022 09/26 13:24
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