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老師好,暫估入賬,發(fā)票未到,材料已經(jīng)領(lǐng)用完了1年以后發(fā)票才到,怎么做分錄

84784972| 提問時間:2022 09/25 21:28
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師,審計師
暫估,一般為:借:原材料,貸:應(yīng)付賬款,付款為借:應(yīng)付賬款,貸;銀行存款,票到?jīng)_暫估用紅字借:原材料紅字,貸:應(yīng)付賬款紅字, 你好, 據(jù)發(fā)票記 借:原材料, 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項) 貸:應(yīng)付賬款
2022 09/25 21:30
84784972
2022 09/25 21:33
票到之前生產(chǎn)領(lǐng)料的分錄呢
易 老師
2022 09/25 21:39
正常領(lǐng)用就可以的,借:生產(chǎn)成本- 5000 貸:原材料- 5000
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