問題已解決
因取得的增值稅專用發(fā)票被列入異常憑證范圍,按稅務(wù)機(jī)關(guān)通知要求,需要作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理,以后經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)核實(shí),納稅人可以繼續(xù)申報(bào)抵扣或者重新申報(bào)出口退稅的,應(yīng)當(dāng)貸記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)”科目,老師這個(gè)分錄怎么寫啊
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速問速答1.確認(rèn)當(dāng)時(shí)做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出時(shí)借方是哪一個(gè)科目,現(xiàn)在做相反會(huì)計(jì)分錄,見圖片,我舉例了
2022 09/16 13:49
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