問題已解決

因取得的增值稅專用發(fā)票被列入異常憑證范圍,按稅務(wù)機關(guān)通知要求,需要作進項稅額轉(zhuǎn)出處理,以后經(jīng)稅務(wù)機關(guān)核實,納稅人可以繼續(xù)申報抵扣或者重新申報出口退稅的,應當貸記“應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)”科目,老師這個分錄怎么寫啊

84784975| 提問時間:2022 09/16 13:43
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
松松老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,注會已過會計
1.確認當時做進項轉(zhuǎn)出時借方是哪一個科目,現(xiàn)在做相反會計分錄,見圖片,我舉例了
2022 09/16 13:49
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      相關(guān)問答

      查看更多

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~