問題已解決
老師如果在匯算清繳前做的費用。借管理費用。貸銀行存款。這樣匯算清繳要6月份才回來這樣把這費用的這個分錄給他沖回對嗎?然后做以前年度損益調(diào)整?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答借其他應(yīng)付款貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配未分配利潤。
2022 09/14 20:02
84784967
2022 09/14 20:08
借。管理費用。貸,銀行存款。發(fā)票6月份來。借其他應(yīng)付款。貸以前年度損益調(diào)整。借以前年度損益調(diào)整。貸利潤分配未分配利潤?
84784967
2022 09/14 20:09
老師那個我那,借管理費用,貸銀行存款,這筆得紅沖了吧?
郭老師
2022 09/14 20:11
剛才我寫錯了,借其他應(yīng)付款貸以前年度損益調(diào)整,
借以前年度損益調(diào)整貸其他應(yīng)付款。
郭老師
2022 09/14 20:11
第一個是紅沖,第二個是做發(fā)票的。
84784967
2022 09/14 20:23
老師。我那管理費用紅沖之后。按照您這個做?。?/div>
84784967
2022 09/14 20:24
可是我沒放其他應(yīng)付款里啊
郭老師
2022 09/14 20:32
其他應(yīng)付款就是代替科目
你自己選擇
這個最后都沒有余額
84784967
2022 09/14 20:40
哦。好的老師
郭老師
2022 09/14 20:49
不用客氣
工作愉快
閱讀 456
描述你的問題,直接向老師提問
相關(guān)問答
查看更多- 匯算清繳前,有以前年度損益調(diào)整項目,這個需要填寫納稅調(diào)增嗎? 88
- 匯算清繳時,以前年度損益調(diào)整科目如何處理? 215
- 什么是匯算清繳?怎樣做匯算清繳? 110
- 匯算清繳資產(chǎn)總額是以納稅調(diào)整后的報表還是納稅調(diào)整前的財務(wù)報表為準? 去年匯算也做了納稅調(diào)整,所以年初數(shù)據(jù)有變化,今年匯算清繳,是以納稅調(diào)整后的財務(wù)報表為準,還是納稅調(diào)整前的原始財務(wù)報表為準? 662
- 老師我去年調(diào)整21.20年的管理費用,今年匯算清繳,我都把他們給調(diào)整在今年匯算清繳了,可以嗎 21517