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職工的福利費是不是也需要計提,怎么計提呢,還有關(guān)于到職工薪酬方面,哪些需要計提呢

84785034| 提問時間:2022 09/14 15:15
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,需要的,所有的福利費都需要。
2022 09/14 15:16
郭老師
2022 09/14 15:16
只要是福利費,當(dāng)月計提當(dāng)月的,當(dāng)月發(fā)生的當(dāng)月做。
84785034
2022 09/14 15:22
那之前沒有計提,2020年的現(xiàn)在還用補計提嗎
郭老師
2022 09/14 15:23
可以的,可以這么做的。
84785034
2022 09/14 15:25
意思是之前的教育費和福利費沒有計提的,可以在本月計提是嗎,這樣會影響什么嗎
郭老師
2022 09/14 15:26
是的是的,影響你的企業(yè)所得稅。
郭老師
2022 09/14 15:26
應(yīng)付職工薪酬福利費借方有余額嗎?
84785034
2022 09/14 15:34
是平的,沒有余額
84785034
2022 09/14 15:35
老師我查的是到8月底的是沒有余額,那現(xiàn)在還用補計提嗎
郭老師
2022 09/14 15:35
你好,那就不需要補計提,你沒有少計提,你從哪里看到少計提了?
84785034
2022 09/14 15:43
我看之前的賬是沒有用應(yīng)付過度,直接就是進(jìn)入了費用,管理費用職工其他費用職工教育經(jīng)費
郭老師
2022 09/14 15:44
你好,那你肯定做了,你已經(jīng)做了費用就不要調(diào)整啦。
84785034
2022 09/14 15:45
正確的做賬應(yīng)該是借費用,貸應(yīng)付,然后實際發(fā)生時就把應(yīng)付沖掉,但是現(xiàn)在直接借方就是費用了
郭老師
2022 09/14 15:47
你好,對的是的,是這么做的??缒炅耍筒灰薷牧?,不要動。
郭老師
2022 09/14 15:48
之前那樣錯誤做的就那樣做,就不用修改了,不要動了,不用修改啦,你要修改的話,你整個都得反結(jié)賬修改。
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