問(wèn)題已解決

各位老師大家好,我們公司是生產(chǎn)加工飲料的,給別的公司加工了一批飲料,數(shù)量為2458箱,然后只用了我們公司的瓶子,蓋子,其他的原材料都沒(méi)有用,這個(gè)該怎么做賬務(wù)處理呢,請(qǐng)老師們解析一下,謝謝

84784999| 提問(wèn)時(shí)間:2022 09/09 16:26
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耿老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,發(fā)票怎么開(kāi)?你們屬于受托加工嗎?
2022 09/09 16:27
84784999
2022 09/09 16:29
我們公司是加工企業(yè),發(fā)票怎么開(kāi)的,我也不知道,老板一手看處理呢,這個(gè)庫(kù)管給了我這樣一張票,然后給我說(shuō)是這樣的業(yè)務(wù),我沒(méi)有頭緒了,所以請(qǐng)教一下老師,該怎么處理呢
耿老師
2022 09/09 16:31
你好!受托方的會(huì)計(jì)處理 1、收到受托加工材料物資時(shí): 可不作會(huì)計(jì)處理,但對(duì)收到的受托加工物資要在備查簿中進(jìn)行登記,記錄其收到、投入加工等材料增減. 2、消耗加工車(chē)間人工、輔助材料等: 借:生產(chǎn)成本——直接人工 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:生產(chǎn)成本-輔助生產(chǎn)成本-直接材料 貸:原材料-輔助材料 3、加工完成入庫(kù)時(shí),結(jié)轉(zhuǎn)本批加工成本 借:庫(kù)存商品-受托加工產(chǎn)品 貸:生產(chǎn)成本 4.將加工完成的產(chǎn)品交付,并開(kāi)出發(fā)票時(shí): 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入或其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) 應(yīng)交稅金--應(yīng)交消費(fèi)稅(屬于代扣消費(fèi)稅) 5、結(jié)轉(zhuǎn)庫(kù)存商品: 借:營(yíng)業(yè)成本或其他業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品--受托加工產(chǎn)品 6、剩余物資歸還 不用做會(huì)計(jì)分錄,直接單獨(dú)登記。如果剩余物資作為對(duì)加工方的某種獎(jiǎng)勵(lì),則做營(yíng)業(yè)外收入。 借:原材料(可變現(xiàn)價(jià)值) 貸:營(yíng)業(yè)外收入——XX公司代加工獎(jiǎng)勵(lì)
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