問(wèn)題已解決

你好,老師,請(qǐng)問(wèn)行政單位以支定收中往來(lái)款如何做會(huì)計(jì)分錄?

84785019| 提問(wèn)時(shí)間:2022 09/07 10:51
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
。借其他應(yīng)收款貸銀行存款。
2022 09/07 10:59
84785019
2022 09/07 11:07
我們使用財(cái)政一體化系統(tǒng),是零余額賬戶,按以支定收記賬,我們支出時(shí)怎么做會(huì)計(jì)處理?收到資金時(shí)我們是借銀行存款,待應(yīng)繳財(cái)政款。上繳財(cái)政是借應(yīng)繳財(cái)政,待銀行存款。支出時(shí)怎么做賬?
玲老師
2022 09/07 11:18
你好 支出,借 事業(yè)支出,貸銀行
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