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你用100元采購(gòu)原料,經(jīng)加工后150元賣掉,增值稅怎么計(jì)算 150*13%嗎

84784957| 提問時(shí)間:2022 09/06 20:54
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,如果是一般納稅人,增值稅應(yīng)納稅額=(150—100)*13%
2022 09/06 20:54
84784957
2022 09/06 22:17
鄒老師您好 進(jìn)項(xiàng)100 銷項(xiàng)80? 增值稅應(yīng)該怎么算呢
84784957
2022 09/06 22:18
急需用錢? 折價(jià)銷售產(chǎn)品
84784957
2022 09/06 22:20
看到個(gè)公式 當(dāng)期應(yīng)納稅額=當(dāng)期銷項(xiàng)稅額—當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額 如果上面碰到虧本出售的情況? ?應(yīng)該怎么計(jì)算??
鄒老師
2022 09/07 07:58
你好,進(jìn)項(xiàng)100 ,銷項(xiàng)80,這種情況不需要繳納增值稅?
84784957
2022 09/07 09:14
好的? 謝謝鄒老師
鄒老師
2022 09/07 09:15
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià),謝謝。
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