問題已解決

我們企業(yè) 上個(gè)征期 無票收入填錯數(shù)了,少寫了1000元,稅額少了130,除了增值稅申報(bào)表需要改,我想問利潤表 負(fù)債表 和企業(yè)所得稅報(bào)表 都需要改什么 改哪里?如附表在下圖,

84785012| 提問時(shí)間:2022 09/05 14:31
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小林老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師
您好,您利潤表是少計(jì)了1000元?
2022 09/05 14:33
84785012
2022 09/05 14:47
好好看一下問題
小林老師
2022 09/05 15:06
您好,都是按正確金額填寫,就是增值稅、利潤表營業(yè)收入、企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表盡量一致
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