問(wèn)題已解決
老師,做增值稅申報(bào)表,附表四,我公司建筑安裝已經(jīng)預(yù)繳了8萬(wàn)元,如果不扣減預(yù)繳的做申報(bào)時(shí)顯示我們要交稅3萬(wàn)元,那我附表四”本期實(shí)際抵減稅額“我就填3萬(wàn)元就行,剩下的5萬(wàn)我留著后面用,這樣的做法是正確的嗎
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速問(wèn)速答可以的,可以這么做的。
2022 09/05 10:57
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