問(wèn)題已解決

老師您好,增值稅申報(bào)表:本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)表的(前期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣)一般什么情況需要填寫在這一項(xiàng)?

84785043| 提問(wèn)時(shí)間:2022 09/04 14:54
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 輔導(dǎo)期納稅人當(dāng)月認(rèn)證了,當(dāng)月不允許抵扣,填寫到本期認(rèn)證相符,但本期未申報(bào)抵扣這一欄,然后下個(gè)月稅務(wù)局比對(duì)通過(guò)之后,再填寫到前期認(rèn)證相符,本期申報(bào)抵扣。
2022 09/04 15:08
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