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實(shí)務(wù)
問題已解決
中途建賬 ,比如6月份建賬,我只是錄了5月份的期末,這樣可以嗎
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速問速答您好
最好把本年借方累計(jì)累計(jì)跟本年累計(jì)貸方也一起錄入
2022 09/03 16:08
84784978
2022 09/03 16:20
可以不錄嗎?是做內(nèi)賬的
bamboo老師
2022 09/03 16:33
是做內(nèi)賬的?可以不錄
84784978
2022 09/03 17:47
但是錄入期初后,試算不平衡
bamboo老師
2022 09/03 17:58
請問您科目余額表是平的么
bamboo老師
2022 09/03 17:58
5月份的期末余額是平的不?
84784978
2022 09/03 18:06
不平 我們公司以前沒有做過內(nèi)賬的,但是,有記錄的期初數(shù),就是往來款這些有期初數(shù),我就直接按照往來款的5月期末余額錄期初了
bamboo老師
2022 09/03 18:56
那肯定不會(huì)平的哈
差額填到未分配利潤
84784978
2022 09/03 19:33
差額怎么做分錄呢
bamboo老師
2022 09/03 20:02
期初余額錄入 不需要寫分錄啊
84784978
2022 09/03 20:18
就是差額填到本年利潤去嗎
84784978
2022 09/03 20:18
填到未分配利潤去嗎
bamboo老師
2022 09/03 20:21
就是差額填到未分配利潤去就好了?
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