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2.廣東某工業(yè)企業(yè)為增值稅-般納稅人,生產(chǎn)銷售的產(chǎn)品適用稅率為13%,2021年7月發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)購進(jìn)原材料--批,取得增值稅專用發(fā)票注明的價款為400000元,取得某汽車貨運公司的增值稅專用發(fā)票注明的運費為20000元。(2)接受外單位投資轉(zhuǎn)入的材料--批,取得增值稅專用發(fā)票注明的價款為100000元,增值稅額為13000元(3)購進(jìn)低值易耗品-批,取得增值稅專用發(fā)票注明的價款為50000元。(4)銷售產(chǎn)品一批,開出增值稅專用發(fā)票,價款900000元(5)將產(chǎn)品投資入股,產(chǎn)品的成本價為200000元,該企業(yè)無同類產(chǎn)品售價(假定成本利潤率為10%)。要求:計算本期銷項稅額、進(jìn)項稅額、應(yīng)納稅額(12分)

84785034| 提問時間:2022 09/03 11:24
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
進(jìn)項稅額400000×13%+20000×9%+13000+50000×13% 銷項稅額900000×13%+200000×(1+10%)×13%
2022 09/03 11:26
84785034
2022 09/03 11:28
應(yīng)納稅額是多少
陳詩晗老師
2022 09/03 11:35
你自己算一下,就是銷項稅額減去進(jìn)項稅。
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