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老師,增值稅收款金額和開票金額是不是哪個在前面就按哪個為納稅義務發(fā)生時間?

84785021| 提問時間:2022 09/02 21:58
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84785021
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師
增值稅納稅義務發(fā)生時間是不是累計數(shù),比如項目總共250萬,1月份開票100收款150按熟高150交增值稅,2月份開票150收款100按熟高150納稅,如果都熟高就會多繳納稅款
2022 09/02 22:13
84785021
2022 09/02 22:19
那是不是就意味著增值稅是以累計數(shù)為基礎的
84785021
2022 09/02 22:31
如果都按熟高就會是多繳稅
84785021
2022 09/02 22:44
那我能不能理解如果按熟高熟早就會有可能讓企業(yè)多交稅的可能
立峰老師
2022 09/02 22:06
同學你好 1、一旦開票,納稅義務就發(fā)生。 2、增值稅收款,不一定產(chǎn)生納稅義務。建筑業(yè)收到預收賬款是產(chǎn)生預繳稅款的義務。租賃業(yè)收到預收款納稅義務發(fā)生。其他的情況,收到預收賬款一般不產(chǎn)生納稅義務。 1.納稅人發(fā)生應稅銷售行為,為收 乞銷售款項或者取得索取銷售款項憑據(jù)的當天; 先開具發(fā)票的,為開具發(fā)票的當天。具體為: (1)采取直接收款方式銷售貨物,不論貨物是否發(fā)出,均為收到銷售款或者取得索 取銷售款憑據(jù)的當天。 納稅人生產(chǎn)經(jīng)營活動中采取直接收款方式銷售貨物,已將貨物移送對方并暫估銷售收 入人賬,但既未取得銷售款或取得索取銷售款憑據(jù)也未開具銷售發(fā)票的,其納稅義務發(fā)生 時間為取得銷售款或取得索取銷售款憑據(jù)的當天;先開具發(fā)票的,為開具發(fā)票的當天。 (2) 采取托收承付和委托銀行收款方式銷售貨物,為發(fā)出貨物并辦妥托收手續(xù)的當天。 (3 )采取除銷和分期收款方式銷售貨物,為書面合同約定的收款日期的當天,元書 面合同的或者書面合同沒有約定收款日期的,為貨物發(fā)出的當天。 (4) 采取預收貸款方式銷售貨物,為貨物發(fā)出的當天 但生產(chǎn)銷售生產(chǎn)工期超過 12 個月的大型機械設備、船舶、飛機等貨物,為收到預收款或者書面合同約定的收款日期 的當天。 (5) 委托其他納稅人代銷貨物,為收到代銷單位的代銷清單或者收到全部或部分貨 款的當天。未收到代銷清單及貨款的,為發(fā)出代銷貨物滿 180 天的當天。 (6) 納稅人提供租賃服務采取預收款方式的,其納稅義務發(fā)生時間為收到預收款的 當天 (7) 納稅人從事金融商品轉(zhuǎn)讓的,為金融商品所有權轉(zhuǎn)移的當天。 (8 )納稅人發(fā)生相關視同銷售貨物行為,為貨物移送的當天。 (9) 納稅人發(fā)生視同銷售勞務、服務、元形資產(chǎn)、不動產(chǎn)情形的,其納稅義務發(fā)生 時間為勞務、服務、無形資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓完成的當天或者不動產(chǎn)權屬變更的當天。 2. 納稅人進口貨物,其納稅義務發(fā)生時間為報關進口的當天。 3. 增值稅扣繳義務發(fā)生時間為納稅人增值稅納稅義務發(fā)生的當天。
立峰老師
2022 09/02 22:12
有問題可以接著問,如已滿意解決請點:已解決歡迎五星評價,以便更好的為您服務,謝謝。
立峰老師
2022 09/02 22:18
不會的,如果二月收到的款中已開過票,就不能讓再交增值稅。
立峰老師
2022 09/02 22:21
可以這樣理解,但是不會重復交稅的。
立峰老師
2022 09/02 22:42
? 1、如果工程還沒做,收到預收賬款只是預繳稅款,不產(chǎn)生納稅義務。 ? 2、如果工程已開始做,收到款項要也要區(qū)分是否完成相應的任務。如果沒有完成也是只有預繳稅款義務。 ? 對于建筑企業(yè)如果先開票,無論是否已開展施工,一定發(fā)生納稅義務。未施工而收到款項有預繳稅款義務。 已施工正常是雙方工程結算時點即合同約定時點產(chǎn)生納稅義務。 ? ?如果當?shù)匕词敫哒魇?,那么盡量要做到開票、收款、工程結算相協(xié)調(diào)。做到企業(yè)所得稅征收和增值稅征收相協(xié)調(diào),避免被按孰高繳納。 ??
立峰老師
2022 09/02 22:53
增值稅本身不會,交過的稅不會被重復征。 您說的情況不會出現(xiàn)。 容易被孰高征稅的是增值稅和企業(yè)所得稅,如果按企業(yè)會計準則確認收入會出現(xiàn),實務中避免兩者不一致。
立峰老師
2022 09/02 22:56
在增值稅里,先開票了,后收到的款不征稅; 先收到款項時繳稅了,是作為無票收入處理的,后期開票了將無票紅沖后再開籃字發(fā)票。 所以不會出現(xiàn)按孰高交增值稅的問題
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