問(wèn)題已解決

1.交納當(dāng)月應(yīng)交增值稅的賬務(wù)處理。企業(yè)交納當(dāng)月應(yīng)交的增值稅,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(已交稅金),這個(gè)是什么意思!什么情況有繳納當(dāng)月的增值稅??!不是都是次月繳納嗎

84784998| 提問(wèn)時(shí)間:2017 06/14 23:21
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王雁鳴老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好,是指當(dāng)月繳納當(dāng)月實(shí)現(xiàn)的增值稅(例如開具專用繳款書預(yù)繳稅款),繳納時(shí),借記“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(已交稅金)”貸記“銀行存款”。或者異地預(yù)繳的建筑業(yè)增值稅等。
2017 06/14 23:35
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