問題已解決

老師,請(qǐng)問供應(yīng)商7月開的票我們已經(jīng)抵扣了,8月底要退這張票上的一部分貨,請(qǐng)問要怎么開紅字信息給供應(yīng)商讓他們開紅票呢?

84785001| 提問時(shí)間:2022 09/01 15:07
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
購(gòu)方已認(rèn)證增值稅專用發(fā)票) 先由購(gòu)方開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表,獲取信息表編號(hào)后,把信息表編號(hào)給銷方,再由銷方開具紅字增值稅專用發(fā)票。 具體開具流程如下: 購(gòu)方操作流程: 一. 點(diǎn)擊開票軟件左上角的【發(fā)票管理】; 二. 點(diǎn)擊【紅字發(fā)票信息表】; 三. 點(diǎn)擊【紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開】 四. 選擇【購(gòu)方申請(qǐng)】; 五. 選擇【已抵扣】;注:如果購(gòu)方已做認(rèn)證(有認(rèn)證記錄)但沒有通過需要選擇“未抵扣”。 六. 點(diǎn)擊【確定】; 七. 手工輸入信息表內(nèi)容,重點(diǎn)注意【數(shù)量】和【金額】必須是負(fù)值 八. 點(diǎn)擊右上角【打印】; 九. 點(diǎn)擊【不打印】; 十. 點(diǎn)擊【紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導(dǎo)出】; 十一. 點(diǎn)擊【上傳】; 十二、稍等幾分鐘后,如果信息表編號(hào)欄中出現(xiàn)號(hào)碼,請(qǐng)抄寫信息表編號(hào)或打印出信息表。 銷方操作流程: 一. 點(diǎn)擊開票軟件左上角的【發(fā)票管理】; 二. 點(diǎn)擊屏幕中間導(dǎo)航圖內(nèi)的【發(fā)票填開】; 三. 選擇【增值稅專用發(fā)票填開】; 四. 點(diǎn)擊上方的【紅字】; 五. 選擇【直接開具】; 六. 輸入信息表編號(hào),然后點(diǎn)擊【下一步】; 七.輸入對(duì)應(yīng)的藍(lán)字發(fā)票的代碼和號(hào)碼,然后點(diǎn)擊【下一步】; 八.核對(duì)發(fā)票內(nèi)容,重點(diǎn)注意【數(shù)量】和【金額】必須是負(fù)值; 九.最后點(diǎn)擊右上角【打印】,打印出發(fā)票即可。
2022 09/01 15:08
郭老師
2022 09/01 15:08
只需要開一部分就可以的。
84785001
2022 09/01 15:16
購(gòu)方已認(rèn)證增值稅專用發(fā)票) 先由購(gòu)方開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表,這個(gè)信息表怎么開具
郭老師
2022 09/01 15:17
號(hào)上面有步驟不就是嗎。
84785001
2022 09/01 15:19
但是我對(duì)著做了遍到下圖不知道怎么操作了
郭老師
2022 09/01 15:20
好截圖,你操作到哪一步了?
84785001
2022 09/01 15:20
但是我對(duì)著做了遍到下圖不知道怎么操作了
郭老師
2022 09/01 15:37
這里面輸入銷售方,然后再輸入購(gòu)買方。
郭老師
2022 09/01 15:38
你想要退哪些貨物?在這里面選擇稅收編碼、商品名字就可以。
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