問題已解決
老師,請問供應(yīng)商7月開的票我們已經(jīng)抵扣了,8月底要退這張票上的一部分貨,請問要怎么開紅字信息給供應(yīng)商讓他們開紅票呢?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答購方已認(rèn)證增值稅專用發(fā)票)
先由購方開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表,獲取信息表編號后,把信息表編號給銷方,再由銷方開具紅字增值稅專用發(fā)票。
具體開具流程如下:
購方操作流程:
一. 點擊開票軟件左上角的【發(fā)票管理】;
二. 點擊【紅字發(fā)票信息表】;
三. 點擊【紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開】
四. 選擇【購方申請】;
五. 選擇【已抵扣】;注:如果購方已做認(rèn)證(有認(rèn)證記錄)但沒有通過需要選擇“未抵扣”。
六. 點擊【確定】;
七. 手工輸入信息表內(nèi)容,重點注意【數(shù)量】和【金額】必須是負(fù)值
八. 點擊右上角【打印】;
九. 點擊【不打印】;
十. 點擊【紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導(dǎo)出】;
十一. 點擊【上傳】;
十二、稍等幾分鐘后,如果信息表編號欄中出現(xiàn)號碼,請抄寫信息表編號或打印出信息表。
銷方操作流程:
一. 點擊開票軟件左上角的【發(fā)票管理】;
二. 點擊屏幕中間導(dǎo)航圖內(nèi)的【發(fā)票填開】;
三. 選擇【增值稅專用發(fā)票填開】;
四. 點擊上方的【紅字】;
五. 選擇【直接開具】;
六. 輸入信息表編號,然后點擊【下一步】;
七.輸入對應(yīng)的藍(lán)字發(fā)票的代碼和號碼,然后點擊【下一步】;
八.核對發(fā)票內(nèi)容,重點注意【數(shù)量】和【金額】必須是負(fù)值;
九.最后點擊右上角【打印】,打印出發(fā)票即可。
2022 09/01 15:08
郭老師
2022 09/01 15:08
只需要開一部分就可以的。
84785001
2022 09/01 15:16
購方已認(rèn)證增值稅專用發(fā)票) 先由購方開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表,這個信息表怎么開具
郭老師
2022 09/01 15:17
號上面有步驟不就是嗎。
84785001
2022 09/01 15:19
但是我對著做了遍到下圖不知道怎么操作了
郭老師
2022 09/01 15:20
好截圖,你操作到哪一步了?
84785001
2022 09/01 15:20
但是我對著做了遍到下圖不知道怎么操作了
郭老師
2022 09/01 15:37
這里面輸入銷售方,然后再輸入購買方。
郭老師
2022 09/01 15:38
你想要退哪些貨物?在這里面選擇稅收編碼、商品名字就可以。
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