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老師好,跨境電商零售進(jìn)口企業(yè),收到客戶在平臺的銷售款,記 借 銀行存款 貸 主營業(yè)務(wù)收入,不需要繳納增值稅。那么這個收入在每個月增值稅申報(bào)表里填到哪里,如果填到貨物銷售額里,這也不對啊,它不需要繳納增值稅,跨境零售進(jìn)口增值稅,消費(fèi)稅是由消費(fèi)者承擔(dān)的。我們公司雖然有進(jìn)出口資質(zhì),但只有這1萬多的收入是跨境產(chǎn)品的,這個收入怎么填報(bào)啊?

84784955| 提問時(shí)間:2022 09/01 11:31
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計(jì)師
同學(xué)你好 按照對應(yīng)的金額填寫
2022 09/01 11:32
84784955
2022 09/01 11:38
不明白,附表一里這個銷售額你往哪填?
84784955
2022 09/01 11:40
它都不需要交增值稅,企業(yè)不是增值稅納稅義務(wù)人,也不屬于免稅銷售額。
樸老師
2022 09/01 11:40
填寫在免稅那如果退稅填寫在免抵退
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