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結(jié)轉(zhuǎn)的增值稅差額計入哪個科目
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速問速答借:應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
2022 09/01 10:35
84785014
2022 09/01 10:37
可不可以這樣結(jié)轉(zhuǎn),每個月比如,借:應(yīng)交稅費_銷項10
貸:應(yīng)交稅費_未交增值稅2
應(yīng)交稅費_進項8
家權(quán)老師
2022 09/01 10:40
月末先計算
應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉(zhuǎn)出)-上月留抵
如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄
借:應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
下月交稅分錄
借:應(yīng)交稅費-未交增值稅
貸:銀行存款
借:銀行存款
84785014
2022 09/01 10:47
那我這樣做:每個月比如,借:應(yīng)交稅費_銷項10
貸:應(yīng)交稅費_未交增值稅2
應(yīng)交稅費_進項8
然后下個月借應(yīng)交稅額_未交增值稅2
貸銀行存款這樣不對嗎
家權(quán)老師
2022 09/01 10:55
可以那樣做的,沒有標(biāo)準(zhǔn)答案
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