問(wèn)題已解決
我司開具了旅游服務(wù)的發(fā)票,一般納稅人公司, 開的是6個(gè)點(diǎn)的普票, 這項(xiàng)服務(wù)支付給其他單位或者個(gè)人的住宿費(fèi)、餐飲費(fèi)、交通費(fèi)、簽證費(fèi)、門票費(fèi),這些費(fèi)用可以當(dāng)成進(jìn)項(xiàng)成本抵扣 所開出的銷項(xiàng)稅嗎,以上的費(fèi)用拿到都是普票,如果可以抵減,那我申報(bào)增值稅的時(shí)候, 要把這部分費(fèi)用填到哪里呢
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速問(wèn)速答我知道勞務(wù)分包這種, 是可以填到附表三的, 但是我司是做旅游服務(wù)的, 所發(fā)生的成本支出也可以手動(dòng)填到附表?
2022 08/31 19:40
84785040
2022 08/31 19:43
但是這個(gè)差額計(jì)稅不是應(yīng)該要在開票的時(shí)候, 直接開5個(gè)點(diǎn)稅率的差額發(fā)票嗎
84785040
2022 08/31 19:44
所以是可以開全額的百分之6, 然后自己再附表去手動(dòng)填支出的成本?
陳詩(shī)晗老師
2022 08/31 19:27
可以的,在增值稅的申報(bào)表有一個(gè)附表,附表三還是附表四,你看一下,專門填寫扣除項(xiàng)目。
陳詩(shī)晗老師
2022 08/31 19:41
旅游服務(wù)本身就是可以享受差額計(jì)稅。
陳詩(shī)晗老師
2022 08/31 19:43
開票率增長(zhǎng)開六百分之五,你是在申報(bào)表去填寫。
陳詩(shī)晗老師
2022 08/31 19:47
是的是的,就是這個(gè)意思。
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