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老師您好,我7月份開的發(fā)票,增值稅稅補繳到我4月份的,(因為4月份沒有做賬未開票收入,也沒有報稅),所以稅務局就上把收入補記到4月份,稅也補繳到4月份,請問老師7月份開的發(fā)票收入我可以做賬在7月份嗎?

84785031| 提問時間:2022 08/29 16:37
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學你好 這個可以的哦
2022 08/29 16:38
84785031
2022 08/29 16:41
老師我把收入補記到4月份借:應收賬款貸:主營業(yè)務收入 應交稅費—增值稅(銷項稅),同時結轉成本,這樣可以嗎?
樸老師
2022 08/29 16:47
對的 這個可以的哦
84785031
2022 08/29 16:50
那老師我7月份開了那么多的銷售發(fā)票就不做賬了嗎?
樸老師
2022 08/29 17:02
同學你好 開的發(fā)票要做收入的
84785031
2022 08/29 17:33
老師4月份就做了收入,7月份開了發(fā)票在做一變那就重復了
樸老師
2022 08/29 17:53
未開票收入可以紅沖的
84785031
2022 08/29 20:37
老師你是說在7月份把4月份的借:應收賬款貸:主營業(yè)務收入 應交稅費—增值稅(銷項稅)做成負數(shù)
樸老師
2022 08/29 21:03
對的 這個不可以嗎
84785031
2022 08/29 21:04
老師紅沖以后在從新做開票的收入
樸老師
2022 08/30 07:04
同學你好 對的,是這樣的哦
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