問題已解決

固定資產(chǎn)購進(jìn)但發(fā)票未開,我按照暫估先入賬,并于次月計(jì)提折舊,后面計(jì)提一段時(shí)間折舊后發(fā)票來了,但與前面金額不一致,需要重新計(jì)算折舊計(jì)提,這個(gè)重新是拿新來的發(fā)票金額重新算嗎?

84785032| 提問時(shí)間:2022 08/26 13:43
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計(jì)師
同學(xué)你好 對的 是重新計(jì)算的
2022 08/26 13:47
84785032
2022 08/26 13:48
那要減去之前折舊的月份重新計(jì)算嗎?還是就視為新購入固定資產(chǎn)計(jì)算?
樸老師
2022 08/26 13:54
同學(xué)你好 沖減之前的 按照收到的發(fā)票計(jì)入然后折舊
84785032
2022 08/26 13:56
是按收到發(fā)票減去之前計(jì)提的月份,然后減去之前計(jì)提的金額再重新計(jì)算折舊嗎,比如折舊24個(gè)月,前面折了4個(gè)月,我就按新發(fā)票按20個(gè)月計(jì)算折舊,要減掉之前折的金額再按20個(gè)月計(jì)算折舊嗎
樸老師
2022 08/26 14:05
同學(xué)你好 這個(gè)不用 要按照收到發(fā)票的次月開始折舊
84785032
2022 08/26 14:07
那前面已經(jīng)登記在折舊報(bào)表里的金額和已提的折舊就這樣放著嗎
樸老師
2022 08/26 14:09
同學(xué)你好 之前的要做沖減了
84785032
2022 08/26 14:11
不明白,能不能說的詳細(xì)點(diǎn),金額不一致時(shí)怎么操作
樸老師
2022 08/26 14:17
同學(xué)你好、 就是暫估入庫時(shí)候的折舊要沖減了
84785032
2022 08/26 14:18
那就是前面所有折舊包括暫估的固定資產(chǎn)都沖減,然后按新的重新折?之前不是說放著嗎
樸老師
2022 08/26 14:22
同學(xué)你好 對的 這個(gè)要沖減的才行 不能放著
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