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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師我7月份預(yù)繳了一筆錯(cuò)誤稅率的增值稅和三項(xiàng)附加稅 印花稅金額總共是10250.2元,之前是法人從私戶交的這筆金額10250.2元,申請(qǐng)退稅金額已經(jīng)退到公戶了,那這筆分錄我們要對(duì)沖是嗎,我之前計(jì)提是借:稅金及附加-這幾個(gè)稅費(fèi)10250.2 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-這幾個(gè)稅費(fèi),繳納借:應(yīng)交稅費(fèi)-這幾個(gè)稅費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款-法人 預(yù)繳增值稅借:應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅,貸:其他應(yīng)付款-法人。 那我們對(duì)公收到這筆退稅錢,借:銀行存款10250.2,貸的應(yīng)該是什么呢
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速問速答你好,用風(fēng)負(fù)數(shù)沖減掉,再做正確的分錄
借:稅金及附加-這幾個(gè)稅費(fèi)10250.2 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-這幾個(gè)稅費(fèi),
你好,增值稅不計(jì)入稅金及附加
借應(yīng)收賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅
2022 08/25 07:29
莊老師
2022 08/25 07:31
借:銀行存款10250.2,貸的應(yīng)該是什么呢
借應(yīng)收賬款,
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,
應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅
借稅金及附加
貸應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交附加稅--城建稅,教育附加,
84784971
2022 08/25 07:33
就是預(yù)繳錯(cuò)誤稅率的增值稅,我8月份直接用負(fù)數(shù)沖掉,借:稅金及附加-這幾個(gè)稅費(fèi)-10250.2 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-這幾個(gè)稅費(fèi)-10255.2 ? 那退回銀行的這筆錢不是也要做一個(gè)分錄嗎?
莊老師
2022 08/25 07:33
下面的都要紅字沖掉,
繳納
借:應(yīng)交稅費(fèi)-這幾個(gè)稅費(fèi)?
貸:其他應(yīng)付款-法人?
預(yù)繳增值稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅,
貸:其他應(yīng)付款-法人。
84784971
2022 08/25 07:34
我意思是說(shuō) 這些稅費(fèi)退到對(duì)公賬戶的這筆分錄應(yīng)該要怎么做?
莊老師
2022 08/25 07:37
按下面分錄,
法人預(yù)繳時(shí),
借:應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅
稅金及附加
貸:其他應(yīng)付款-法人10250.2
退稅時(shí),
借銀行存款10250.2
貸應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅
稅金及附加
還款法人,
借其他應(yīng)付款-法人10250.2
貸銀行存款10250.2
84784971
2022 08/25 07:47
老師 一整步分錄是不是這樣 先計(jì)提紅沖借:稅金及附加-這幾個(gè)稅費(fèi)-10250.2 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-這幾個(gè)稅費(fèi)-10250.2 ?繳納時(shí)候紅沖借:應(yīng)交稅費(fèi)-這幾個(gè)稅費(fèi)-10250.2 貸:其他應(yīng)付款-法人-10250.2 借:應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅(負(fù)數(shù)金額)貸:其他應(yīng)付款-法人(負(fù)數(shù)金額) 退到公賬借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅 稅金及附加-這幾個(gè)稅費(fèi) 是不是這是一個(gè)完整的紅沖和退到公戶的分錄嗎?
莊老師
2022 08/25 08:20
你好,是的,一般要先計(jì)提,
借稅金及附加,
貸應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交附加稅--城建稅,教育附加,
84784971
2022 08/25 09:54
老師 你剛才說(shuō)公戶收到退稅款借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅 稅金及附加-城建稅、地方教育附加等等 ? 但是我已經(jīng)紅沖掉了這筆錢了啊 ?就相當(dāng)于預(yù)繳錯(cuò)誤稅率的為零了 ?那要是再去貸:應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅 不就變成負(fù)數(shù)了 一直掛在那邊。 我給你看一下回單的付款人是待報(bào)解預(yù)算收入?
莊老師
2022 08/25 12:26
已經(jīng)紅沖掉了這筆錢了。那按正常分錄做,
正常分錄,
借應(yīng)收賬款,
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,
應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅
借稅金及附加,
貸應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交附加稅--城建稅,教育附加,
法人預(yù)繳時(shí),
借:應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅
稅金及附加
貸:其他應(yīng)付款-法人10250.2
退稅時(shí),
借銀行存款10250.2
貸應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅
稅金及附加
還款法人,
借其他應(yīng)付款-法人10250.2
貸銀行存款10250.2
最后應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅沒有余額
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