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實(shí)務(wù)
問題已解決
一般納稅人的進(jìn)項(xiàng)票可以這樣做嗎,借:庫(kù)存商品應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_進(jìn)項(xiàng)稅貸:應(yīng)付賬款(就是沒有做到那個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)的待低扣的進(jìn)項(xiàng)稅額)所以可以不做待低扣嗎
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速問速答你好,你已經(jīng)認(rèn)證了,就得做應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)。
2022 08/24 12:27
郭老師
2022 08/24 12:27
應(yīng)交稅費(fèi)待抵扣,這個(gè)是輔導(dǎo)期,納稅人認(rèn)證了,稅務(wù)局不允許抵扣,需要稅務(wù)局那邊比對(duì)通過才做的。
84785034
2022 08/24 12:34
認(rèn)證過了,就是一直到應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)票,這樣就做不那個(gè)待抵扣分錄了呀
郭老師
2022 08/24 12:37
哦,對(duì)的是的,不用做其他的。
84785034
2022 08/24 12:49
為什么是這樣做呢??不太理解,
郭老師
2022 08/24 12:50
應(yīng)交稅費(fèi)待抵扣這個(gè)是輔導(dǎo)期,納稅人你當(dāng)月認(rèn)證了,稅務(wù)局不允許申報(bào)抵扣,需要稅務(wù)局比對(duì)通過才可以抵扣的
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