問題已解決
老師你好!這份題怎么做呢
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速問速答借管理費(fèi)用-辦公費(fèi)412
貸銀行存款412
2022 08/23 10:12
84784982
2022 08/23 10:13
本年利潤怎么結(jié)賬
洋洋老師
2022 08/23 10:14
借固定資產(chǎn)1500
貸銀行存款1500
洋洋老師
2022 08/23 10:16
借管理費(fèi)用4000
貨應(yīng)付職工薪酬4000
洋洋老師
2022 08/23 10:16
借應(yīng)收賬款18000
貨主營業(yè)務(wù)收入18000
洋洋老師
2022 08/23 10:17
借主營業(yè)務(wù)成本7000
貸庫存商品7000
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2022 08/23 10:25
本年利潤分錄怎么做
84784982
2022 08/23 10:29
老師在嗎
洋洋老師
2022 08/23 10:31
收入轉(zhuǎn)入借方,成本費(fèi)用轉(zhuǎn)入借方
84784982
2022 08/23 10:40
謝謝老師
洋洋老師
2022 08/23 11:22
成本費(fèi)用轉(zhuǎn)入貸方,上面打錯了一個字,不客氣哦
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