問題已解決

老師,周末打擾了,有個問題請教,就是公司購買金蝶軟件2000元/5年,是做辦公費還是做無形資產(chǎn),做無形還得攤銷是嗎?像這種情況是做費用還是無形?軟件是7月28銀行存款支付的。發(fā)票是8月初開來的

84784975| 提問時間:2022 08/21 17:45
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,根據(jù)你的描述(公司購買金蝶軟件2000元/5年),不是無形資產(chǎn),需要計入? 長期待攤費用? 科目核算,然后按月攤銷計入? 管理費用
2022 08/21 17:46
84784975
2022 08/21 17:48
那收到發(fā)票是? 借:管理費用-辦公費? ?應(yīng)交稅費-進項 貸:應(yīng)付-金途??
84784975
2022 08/21 17:49
能寫下具體科目嗎
鄒老師
2022 08/21 17:49
你好,根據(jù)你的描述,取得發(fā)票的分錄應(yīng)當(dāng)是 借:長期待攤費用??,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額),??貸:預(yù)付賬款?
84784975
2022 08/21 17:54
老師,我貸應(yīng)付賬款可以嗎?我做的是外賬,他們不用預(yù)收預(yù)付
鄒老師
2022 08/21 17:54
你好,你預(yù)付的時候,是計入應(yīng)付賬款的借方嗎??
84784975
2022 08/21 17:56
然后攤銷 借:管理費用- 按月 貸:長期待攤,對吧
鄒老師
2022 08/21 17:56
你好,按月攤銷是這樣做分錄 借:管理費用,貸:長期待攤費用?
84784975
2022 08/21 17:57
是的,有銀行對賬單我做的是借:應(yīng)付賬款貸:銀行存款
84784975
2022 08/21 17:58
那有發(fā)票是怎么做呢 借:長期待攤? 應(yīng)交稅費-進項 貸:應(yīng)付負(fù)數(shù)?
84784975
2022 08/21 17:59
還是貸方直接寫應(yīng)付?還是怎么寫呢
鄒老師
2022 08/21 18:02
你好,你預(yù)付的時候,是計入應(yīng)付賬款的借方,那取得發(fā)票的時候 借:長期待攤費用??,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額),??貸:應(yīng)付賬款 然后按月攤銷,借:管理費用,貸:長期待攤費用?
84784975
2022 08/21 18:05
謝謝,老師,知道啦
鄒老師
2022 08/21 18:09
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對我的回復(fù)及時予以評價,謝謝。
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