問題已解決
有些東西,我付錢了,別人的發(fā)票沒有這么快到,還有可能跨月了才給發(fā)票,這種情況下,我付錢了,計入借方其他應收款。等到發(fā)票到了,我按照發(fā)票入賬費用,貸方其他應收款。這個有錯嗎
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速問速答這個貨物到了嗎?那貨物到了的話,你沒有做庫存,商品一到,賬上的庫存和實際的庫存不一致。
2022 08/20 09:16
84784960
2022 08/20 09:23
不是貨物,是一些費用,就比如我企業(yè)電梯維修費,我付款了,但是發(fā)票對方沒有及時給我,我可能需要跨月才收回,這樣子
郭老師
2022 08/20 09:32
如果是當月的費用你沒有做的話,根據權責發(fā)生制來說不對。
84784960
2022 08/20 09:35
實務中是不是真的每一項業(yè)務都要做到權責發(fā)生制制?
郭老師
2022 08/20 09:37
你好,一般情況是這么做的。
84784960
2022 08/20 09:41
那如果沒有跨月,我只是垮了天數呢?
郭老師
2022 08/20 09:44
就沒有關系的,反正都在一個月。
84784960
2022 08/20 09:47
如果是跨月的,那就是計提,然后整個憑證紅沖,再根據發(fā)票入賬?是這個流程嗎?
郭老師
2022 08/20 09:47
你好
是的是這么做的。
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