問題已解決

如果供應商開的發(fā)票跟我司銷售的發(fā)票不一樣做賬怎么處理,供應商是后開的發(fā)票

84784999| 提問時間:2022 08/19 13:26
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,具體的是哪里不一樣?稅收編碼不一樣,商品名字是一樣的嗎?
2022 08/19 13:27
84784999
2022 08/19 13:35
名字不一樣 庫存商品二級明細怎么調(diào)整
84784999
2022 08/19 13:35
稅收編碼也不一樣啊?
郭老師
2022 08/19 13:37
那實際哪一個正確的。
84784999
2022 08/19 13:38
不清楚啊 我也是剛接觸的 這樣怎么辦
郭老師
2022 08/19 13:40
合同里面當時怎么約定的?
郭老師
2022 08/19 13:40
單位沒有做出入庫單的嗎?
84784999
2022 08/19 13:51
應該是進項開的對 我們開出去是不一樣的 當時不是我開的
郭老師
2022 08/19 13:53
那你需要把發(fā)票收回來,讓對方把發(fā)票退回來重新開,如果是專票的,對方認證了對方開紅的信息表,這個發(fā)票不用收回來,你再給對方開紅字發(fā)票。
84784999
2022 08/19 14:23
我司開的普票啊 怎么辦
郭老師
2022 08/19 14:27
票收回來,紅沖重新開。
84784999
2022 08/19 14:34
不收回來行嗎 把庫存商品二級科目改一下
郭老師
2022 08/19 14:36
可以的 去報備發(fā)票丟失
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~