問題已解決
老師,我們7月份銷售一批商品給客戶,當月沒有開發(fā)票給客戶,8月才開票給客戶,9月份才收到貨款,每個月怎么做賬務處理呢?
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速問速答9月份銷售商品
借銀行存款
貸應收賬款
8月份做收入
借應收賬款
貸主營業(yè)務收入
應交稅費應交增值稅
2022 08/18 12:40
84785004
2022 08/18 12:42
7月份不做賬務處理嗎?
venus老師
2022 08/18 12:50
你好不用做帳同學
84785004
2022 08/18 12:52
7月雖然沒有開票,但是也符合收入確認條件的,理論上也做賬務處理吧
venus老師
2022 08/18 14:20
你可以做收入未開票收入,8月份開票沖未開票收入
84785004
2022 08/18 14:27
7月做賬,借,應收賬款,貸,主營業(yè)務收入,對嗎?
venus老師
2022 08/18 14:30
對呀不過你要下設(shè)未開票收入二級明細
84785004
2022 08/18 14:34
8月先沖銷,然后再,借,應收賬款,貸,主營業(yè)務收入,應交稅費—應交增值稅—銷項稅額,對嗎?
venus老師
2022 08/18 15:09
對的,你的思路完全正確的
84785004
2022 08/18 15:12
老師,內(nèi)賬和外賬有啥區(qū)別呀?
venus老師
2022 08/18 15:32
新的問題請重新提問哈,學堂要求一問一答,祝你生活愉快
84785004
2022 08/18 16:01
謝謝老師哈
venus老師
2022 08/18 16:13
不用客氣祝你生活愉快
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