問(wèn)題已解決
老師,我們是小規(guī)模納稅人,7月份開(kāi)了增值稅專(zhuān)用發(fā)票3%稅率 8月份客戶(hù)改變了匯款金額,7月份的發(fā)票要紅沖,這份增值稅專(zhuān)用發(fā)票客戶(hù)沒(méi)有認(rèn)證勾選。8月份賬務(wù)處理我該怎么操作?是把紅沖的專(zhuān)票和客戶(hù)退回的專(zhuān)票放在一起做成憑證嗎?7月份的銷(xiāo)售方專(zhuān)票我已經(jīng)確認(rèn)收入入賬冊(cè)了。
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速問(wèn)速答你好同學(xué),開(kāi)紅字發(fā)票。把紅沖的專(zhuān)票和客戶(hù)退回的專(zhuān)票放在一起做成憑證,7月的專(zhuān)票不要去管了
2022 08/18 00:18
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