問(wèn)題已解決

老師,建筑工程會(huì)計(jì)我是半路交接的,而且沒(méi)做過(guò)建筑會(huì)計(jì)。之前3-7月沒(méi)有會(huì)計(jì),只有流水,怎么建賬怎么做賬呢?

84784974| 提問(wèn)時(shí)間:2022 08/17 09:33
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王超老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 根據(jù)你的描述,只有部分財(cái)務(wù)數(shù)據(jù),那么建議你把這部分?jǐn)?shù)據(jù)放到報(bào)表里面,差額放到未分配利潤(rùn)
2022 08/17 09:36
84784974
2022 08/17 09:39
之前的賬都不用做嗎?
王超老師
2022 08/17 09:43
是的,那個(gè)是前面會(huì)計(jì)要做的賬阿
84784974
2022 08/17 09:50
怎么核算之前的差額呢?這個(gè)公司有些復(fù)雜,之前是和另外一個(gè)公司股東一起辦的公司,現(xiàn)在因?yàn)橐恍┟?,重新注?cè)了一個(gè)公司。之前股東投入和有些借支款,這些不知道怎么入手?怎么核算之前的差額呢?
王超老師
2022 08/17 09:54
這個(gè)我就沒(méi)有接觸過(guò)了
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