問題已解決

請問老師,一般納稅人進(jìn)貨收普通發(fā)票,假如進(jìn)貨100(不含稅),稅13,賣300,稅39。收到的普通發(fā)票不能抵扣,那在增值稅上,進(jìn)貨的13的稅,在進(jìn)貨時已經(jīng)交給國家一次,賣出時39的稅包含進(jìn)貨13的稅,因不能抵扣要全額交,那是否是重復(fù)計稅呢

84785020| 提問時間:2022 08/15 10:32
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李霞老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好,因為你在算銷項稅的時候,其實你也是要算到你的收入里面的,你得在算利潤的時候考慮到這個稅這一塊兒,那么就相當(dāng)于客戶替你承擔(dān)了這個。
2022 08/15 10:47
84785020
2022 08/15 14:49
老師,我不是從我的角度,而是從國家的角度,是否重復(fù)計稅了呢
李霞老師
2022 08/15 14:52
你好,增值稅的話是個流轉(zhuǎn)稅,每一個環(huán)節(jié)都要繳納增值稅,不會重復(fù)。
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