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老師,電子稅務(wù)局留底退稅補充資料在哪里操作呀

84784982| 提問時間:2022 08/13 16:21
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稅劍法盾
金牌答疑老師
職稱:法律職業(yè)資格(律師),注冊稅務(wù)師資格(稅務(wù)師),會計師-稅務(wù)會計,會計領(lǐng)軍人才,法院陪審員
你好,1.納稅人端點擊“增值稅期末留抵退稅資料報送” 2.點擊進入,展示小微企業(yè)增值稅制度性留抵退稅申請信息業(yè)務(wù)狀態(tài)為審核通過(且未上傳附列資料)的數(shù)據(jù) 3.點擊操作欄的“補正”按鈕,進入到補正頁面,所有數(shù)據(jù)項均灰化不可修改,只允許進行附列資料的上傳 4.上傳完成后點擊左上角的“提交”按鈕,提交流程至稅務(wù)端
2022 08/13 16:22
84784982
2022 08/13 16:37
要成本票專票需要加7個點,為啥是1000/(1-7%).而不是1000*(1+7%)呢
稅劍法盾
2022 08/13 16:39
您好,1000里面不含稅,是1000/(1-7%)
84784982
2022 08/13 16:41
不是很明白,老師可以講仔細點嗎
稅劍法盾
2022 08/13 16:44
您好,要成本票專票需要加7個點,為啥是1000/(1-7%),成本的93%就是成本加稅。
84784982
2022 08/13 16:45
什么意思呀,難道不是那樣計算嗎
稅劍法盾
2022 08/13 16:48
對的,1000/(1-7%)仔細琢磨一下。
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