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中秋給員工發(fā)的月餅,還有送客戶的月餅,送客戶的卡,收到的增值稅專票,這些都能抵扣進(jìn)項稅嗎?

84784969| 提問時間:2022 08/12 12:22
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,不可以的,這些都是福利費,招待費抵扣不了。
2022 08/12 12:27
84784969
2022 08/12 13:13
如果公司做進(jìn)了營業(yè)費用-廣告費,是不是一樣不能抵扣
郭老師
2022 08/12 13:15
可以抵扣,這個需要視同銷售。
郭老師
2022 08/12 13:15
借庫存商品應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項貸,銀行存款借,銷售費用、廣告費貸,庫存商品應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅,銷項正常交稅就可以。
84784969
2022 08/12 13:19
簡單點來說就反正不要抵扣就可以了,也不用視同銷售了
郭老師
2022 08/12 13:21
是的是的是這個意思的。
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