問題已解決
老師,我在7月份預收到了一年的租金收入,在預收款的當月,已經(jīng)確認了這一年的稅金,租賃期是22.7到23.7,收入按每月確認,增值稅的收入是按預收的金額填報的,那豈不是到年度最后一個月,我的增值稅申報的收入跟所得稅上傳的報表的收入不匹配?
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是跨年開了發(fā)票嗎?如果是的話,會造成這個影響的。
2022 08/11 11:30
84784987
2022 08/11 11:43
是的,夸年了,我正確的處理在稅務和賬務上面分別應該怎么處理呢,因為是新公司,如果上個月申報錯了,我直接按正確的更正申報
84784987
2022 08/11 11:44
7月份才第一次申報6月份的稅
郭老師
2022 08/11 11:46
正確的就是按照你那個來做的,增值稅一側(cè)申報繳納
所得稅,按月確認收入。
84784987
2022 08/11 11:48
那年底的最后一個月,我的所得稅的收入,跟增值稅的收入,不匹配,這樣會有什么影響?
郭老師
2022 08/11 11:49
稅務局會問起來的,要求你們調(diào)整的。
84784987
2022 08/11 11:52
老師,還有問下我在申報增值稅時,按預收款申報,這個預收款的金額應該是不含稅的金額吧?
郭老師
2022 08/11 11:54
對的是的,是不含稅的金額。
84784987
2022 08/11 16:15
老師,你的意思是我的賬務處理是正常的,稅務這邊的處理也是正確的,產(chǎn)生這種稅會差異是合理的,只需要跟稅務局這邊做好解釋即可
郭老師
2022 08/11 16:16
稅務局那邊一般不會聽你們解釋的,他需要調(diào)整之前的時候還可以寫說明,后期啊,他就要求直接調(diào)整,按照你開發(fā)票的來確認收入。
84784987
2022 08/11 16:19
那有什么方式把這個問題避免了,讓跨年稅會收入一致,
郭老師
2022 08/11 16:24
就是我第一種做法,不開發(fā)票,跨年的只能開到12月份。
84784987
2022 08/11 16:27
那我現(xiàn)在已經(jīng)就開了,那我就在12月底把預收的下一年的收入,全部直接記到12月份里去,這樣可以嗎?
郭老師
2022 08/11 16:27
可以的可以這么做的。
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