問題已解決

老師好,我現(xiàn)在在報7月份的稅,7月份的時候,對方公司退回一張(4月)開錯的發(fā)票,我這邊已經(jīng)給沖紅并重開了,現(xiàn)在申報增值稅,報表需要填寫沖紅的信息嗎?

84784977| 提問時間:2022 08/10 10:57
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,需要體現(xiàn)紅沖發(fā)票的信息 比如正數(shù)發(fā)票100萬,負數(shù)發(fā)票5萬,實際收入就需要按95萬填寫
2022 08/10 10:58
84784977
2022 08/10 11:01
老師好,不是一負一正,正好抵消嗎,我不太懂明白你說的
鄒老師
2022 08/10 11:02
你好,比如正數(shù)發(fā)票100萬,負數(shù)發(fā)票5萬,實際收入就需要按95萬填寫 如果不考慮紅字信息,那就是按100萬申報,顯然不對啊?
84784977
2022 08/10 11:08
老師,這個附表一。我7月份就開了一張銷售發(fā)票。附表一上自動彈出來的金額就是我開銷售的發(fā)票。對方公司退回來的發(fā)票,我沖紅了,然后再重開給對方了,這沖紅的發(fā)票的金額沒有體現(xiàn)。
鄒老師
2022 08/10 11:08
你好,比如正數(shù)發(fā)票100萬,負數(shù)發(fā)票5萬,實際收入就需要按95萬填寫 如果不考慮紅字信息,那就是按100萬申報,顯然不對啊? (請仔細看我回復(fù)的內(nèi)容) 你這里的銷售金額,實際是已經(jīng)減去負數(shù)發(fā)票之后的金額啊
84784977
2022 08/10 11:09
但是,增值稅發(fā)票的存根聯(lián)明細數(shù)據(jù)這里是有的
鄒老師
2022 08/10 11:10
你好 比如正數(shù)發(fā)票100萬,負數(shù)發(fā)票5萬,實際收入就需要按95萬填寫 如果不考慮紅字信息,那就是按100萬申報,顯然不對啊? 你這里的銷售金額,實際是已經(jīng)減去負數(shù)發(fā)票之后的金額啊 (是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎)
84784977
2022 08/10 11:11
老師,你看我報的可對呢?
鄒老師
2022 08/10 11:12
你好,需要知道你單位正數(shù)發(fā)票不含稅是多少,負數(shù)發(fā)票不含稅是多少,才可以判斷是否正確的?
84784977
2022 08/10 11:14
老師,您好,您幫我看看,我報的報表是對的還是錯的呢?
鄒老師
2022 08/10 11:16
你好,這樣是正確的?
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