問題已解決

老師您好,請問我有一個應收賬款和實際的應收賬款數(shù)不符。怎么調(diào)節(jié)呢

84784955| 提問時間:2022 08/10 09:42
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
差異是怎樣產(chǎn)生的?
2022 08/10 09:46
84784955
2022 08/10 09:46
比如說應收賬款A10000應收賬款B是200,需要把這2個放到一個應收賬款下。放在一起后比實際的應收賬款多。這個賬務如何處理。
84784955
2022 08/10 09:47
是一個單位分好幾批付款的。我在賬務處理上可能處理的不到位。有的帳付款了但是我做賬時候可能沒做進去產(chǎn)生的
玲老師
2022 08/10 09:51
兩個不同的公司往來,不能直接對沖。
84784955
2022 08/10 09:53
是一個公司的。
玲老師
2022 08/10 09:59
那就統(tǒng)一合計到一個應收賬款科目下就可以了。
84784955
2022 08/10 10:02
我應該怎么做這個分錄。還有賬上和實際的有差額怎么做賬呢
玲老師
2022 08/10 10:08
借應收賬款a貸應收賬款b。 留其中一個名稱就行。
84784955
2022 08/10 10:13
那差額呢。。。
84784955
2022 08/10 10:16
老師 這么做借貸方不符呀
玲老師
2022 08/10 10:17
不存在差額了,你不是說兩家是一家嗎?就是合并到一起了。
84784955
2022 08/10 10:20
老師我有點不懂。借方是10000貸方是200?
玲老師
2022 08/10 10:24
借方和貸方都是200元。把這個200也轉(zhuǎn)到a里了。
84784955
2022 08/10 10:30
好的 這個懂了。那比如說賬上是10000,但是實際應付的是9000,這個怎么做平呢
玲老師
2022 08/10 10:32
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