問(wèn)題已解決

出口退稅怎么樣做紅沖啊,我有一筆報(bào)關(guān)單是部分扣款,開(kāi)了負(fù)數(shù)發(fā)票,現(xiàn)在申報(bào)系統(tǒng)不知如何申報(bào)

84785015| 提問(wèn)時(shí)間:2022 08/09 22:02
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魯老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
具體操作步驟、 1、點(diǎn)擊向?qū)?,選擇“第一步、免抵退稅數(shù)據(jù)采集”,“生成出口貨物沖減明細(xì)”,在索引窗口選擇想要重建的記錄; 2、點(diǎn)擊“沖減出口”紅色按鈕,在彈出的對(duì)話框中選擇沖減所屬期,并將“單證收齊后沖減”前面的√去掉。 需要注意的是,做紅字沖減的數(shù)據(jù),不能在沖減當(dāng)期作單證收齊處理,否則在數(shù)據(jù)一致性檢查的時(shí)候,系統(tǒng)不允許通過(guò)。 并且在進(jìn)行沖減的時(shí)候一定要注意,必須在單證收齊的月份進(jìn)行紅字沖減,必須在當(dāng)期出口銷售額大于沖減銷售額的月份進(jìn)行沖減,否則在生成明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)的時(shí)候,系統(tǒng)也會(huì)提示數(shù)據(jù)一致性檢查出錯(cuò)。
2022 08/09 22:19
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