問題已解決
請教一個問題,之前增值稅沒有計提過,直接繳納的記到了應交稅費-應交增值稅(已交稅金)里,現(xiàn)在應該怎么調整成正確的先計提再繳納分錄?。?/p>
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速問速答你好,你是一般納稅人的嗎?如果是的話,
借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅,
貸應交稅費未交增值稅,
借應交稅費未交增值稅,貸應交稅費已交稅金。
2022 08/09 14:50
郭老師
2022 08/09 14:50
第一個結轉,第二個是抵扣。
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