問(wèn)題已解決

請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,之前增值稅沒(méi)有計(jì)提過(guò),直接繳納的記到了應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(已交稅金)里,現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)整成正確的先計(jì)提再繳納分錄?。?/p>

84785027| 提問(wèn)時(shí)間:2022 08/09 14:44
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,你是一般納稅人的嗎?如果是的話, 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅, 借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)已交稅金。
2022 08/09 14:50
郭老師
2022 08/09 14:50
第一個(gè)結(jié)轉(zhuǎn),第二個(gè)是抵扣。
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