問題已解決

老師好,我第一次填寫增值稅報(bào)表。6月的時(shí)候開票的,然后七月做了申報(bào)。到這個(gè)月我接手,因?yàn)槲覜]有填寫過,想問下,為什么做7月申報(bào)的時(shí)候還會(huì)有6月那筆稅費(fèi)顯示在“期初未交稅款”里面啊,上個(gè)月就已經(jīng)交過了呀

84784970| 提問時(shí)間:2022 08/05 16:30
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
25蘭這個(gè)是自動(dòng)出來的,它是你上一個(gè)月主表里面的應(yīng)補(bǔ)稅款。
2022 08/05 16:31
郭老師
2022 08/05 16:31
如果是正常交稅的,你帶30蘭和他填寫一樣的就可以
84784970
2022 08/05 16:39
老師,增值稅報(bào)表里面哪些會(huì)自動(dòng)跳出來,哪些是要手動(dòng)填寫的數(shù)據(jù)???
郭老師
2022 08/05 16:39
應(yīng)納稅減征額還有30行需要自己填寫,其他的一般都是自動(dòng)的。
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