問(wèn)題已解決

老師我公司燃?xì)赓M(fèi)都是先付款,第二個(gè)月才給開票那我怎么做到制造費(fèi)用里去呢?

84784979| 提問(wèn)時(shí)間:2022 08/04 10:49
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,那你使用的時(shí)候是支付的當(dāng)月就用了嗎?如果設(shè)的話,支付的當(dāng)月做制造費(fèi)用,后期發(fā)票到了之后,你再紅沖之前的在做發(fā)票。
2022 08/04 10:50
84784979
2022 08/04 11:02
那還涉及到進(jìn)項(xiàng)稅的問(wèn)題,如果7月我把金額全都做成制造費(fèi)用了,那8月我收到發(fā)票有部分是進(jìn)項(xiàng)稅金,如果我7月制造費(fèi)用已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到產(chǎn)品里去了,8月收到發(fā)票沖紅,那成本是不是就不準(zhǔn)了呀!
郭老師
2022 08/04 11:04
七月份做的不準(zhǔn),但是八月份發(fā)票到了之后就是準(zhǔn)確的,如果你七月份不做,你在做到八月份才影響八月份的成本了不就。
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