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# 提問 #小規(guī)模物業(yè)公司 收業(yè)主電費單價有差額 這怎么做分錄?發(fā)票?季報?謝謝

84785007| 提問時間:2022 08/03 13:15
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
。您好,差額就計入企業(yè)的收入。小規(guī)模一般是按季度申報。
2022 08/03 13:19
84785007
2022 08/03 14:04
那用其他應付款?貸方余額作收入?
玲老師
2022 08/03 14:09
應付是要交上去的,差額就是你的收入。
84785007
2022 08/03 14:53
有老師說這是轉售電 呀
玲老師
2022 08/03 14:54
轉售電。就是確認收入??梢圆铑~計稅差額是收入。
84785007
2022 08/03 14:55
多出來的作收入?季報時用填差額表嗎
玲老師
2022 08/03 15:00
需要填寫。的需要填寫的呢
84785007
2022 08/03 15:06
那給業(yè)主發(fā)票是物業(yè)開嗎?
玲老師
2022 08/03 15:15
是的,這是業(yè)主物業(yè)的收入,所以物業(yè)開票。
84785007
2022 08/03 15:16
差額表填寫?那怎么能用其他應付款呢?
玲老師
2022 08/03 15:22
那就正常記收入和成本了,不用往來科目。填差額寫的扣除的成本金額。
84785007
2022 08/03 15:23
不填差額表行不?走其他應付
玲老師
2022 08/03 15:32
。你要是不差額,那你就全額計稅。普票免稅
玲老師
2022 08/03 15:32
也不用走往來科目的。也是正常計收入成本。
84785007
2022 08/03 16:33
走差額也行?不走差額也行? 那恢復稅嘍 那交的稅可不一樣啊
玲老師
2022 08/03 16:40
是的,企業(yè)自己選擇就行。
84785007
2022 08/03 16:52
那要選交稅少的呀 差額
玲老師
2022 08/03 16:55
現(xiàn)在開普通發(fā)票,免稅不用交稅。
84785007
2022 08/03 16:56
還有以后呢 不會一直稅免呀
玲老師
2022 08/03 17:14
不免稅的時候,差額交稅會少。
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