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老師,會計(jì)月底應(yīng)該和出納核對哪些問題

84785025| 提問時間:2022 08/02 16:59
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
銀行的比較好對,結(jié)賬時看看銀行存款賬戶明細(xì)賬和銀行對賬單對一下就可以了,一百般沒什么問題。 現(xiàn)金方面,因?yàn)槌黾{是準(zhǔn)時的每筆都做(所以一般沒錯,度要出錯就是在余額的加減數(shù)方面),會計(jì)這邊可能是月底一次做完, 容易出現(xiàn)漏掉的導(dǎo)致金額對不上。這時就用出納的余額數(shù)減會計(jì)的余額數(shù),比如是518,你就在出納帳上找有沒有單筆是518的數(shù),沒有的話就可知能是幾筆數(shù)加在一起了,道可能需要一筆一筆的對一次。如果出現(xiàn)518.8,這種有小數(shù)就比較好找,直接看小數(shù)點(diǎn)后面的.8. 還有另外一種方法對會計(jì)最實(shí)用,就是叫出納把她的期初數(shù) 本期借方 本期貸方 以及期回末數(shù)全部統(tǒng)計(jì)出來,和你的財(cái)務(wù)軟件里的數(shù)對,最簡單了。借方有差異就找借方,貸方有差異就找貸方的明細(xì)。借貸方都一樣,余額不一答樣時就是出納那邊加減數(shù)中途出錯。
2022 08/02 16:59
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