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那我現(xiàn)在未交增值稅借方有余額代表留抵,然后應(yīng)交增值稅貸方有余額,我可以吧貸方余額轉(zhuǎn)到未交增值稅借方嗎

84785018| 提問時(shí)間:2022 07/31 14:44
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師
您好,這個是可以的,可以
2022 07/31 14:44
84785018
2022 07/31 14:46
憑證咋做,需要過度轉(zhuǎn)出未交增值稅不
小鎖老師
2022 07/31 14:48
做一筆 借 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅? 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅這樣
84785018
2022 07/31 14:49
那個數(shù)字就是那個科目余額表上那個應(yīng)交增值稅貸方期末余額嗎
小鎖老師
2022 07/31 14:51
對的,就是應(yīng)交增值稅貸方期末余額
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